Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469453 001-001-0000004 180550067 ₲ 48.460.000 ₲ 45.207.012 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
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