Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028760 | ₲ 5.413.200 | ₲ 5.049.826 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028759 | ₲ 7.041.100 | ₲ 6.568.450 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028218 | ₲ 70.024.300 | ₲ 65.323.760 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028217 | ₲ 57.874.500 | ₲ 53.989.543 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460636 | 001-001-0028216 | ₲ 67.099.600 | ₲ 62.595.387 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |