Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456852 | 001-001-0004202 | ₲ 392.000 | ₲ 365.686 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456852 | 001-001-0004201 | ₲ 4.568.800 | ₲ 4.262.109 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |