Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454260 | 001-002-0000708 | ₲ 52.445.250 | ₲ 48.878.973 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago |