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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 454260 001-002-0000708 ₲ 52.445.250 ₲ 48.878.973 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
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