Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 451607 001-001-0001762 17710727 ₲ 59.196.000 ₲ 55.222.333 27-02-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 451607 001-001-1733 1686308 ₲ 95.726.000 ₲ 89.216.633 22-01-2025 Ver Detalle del Pago
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