Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 453217 | 001-001-0012727 | ₲ 34.326.200 | ₲ 31.992.018 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |