Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193415 001-001-0010234 ₲ 10.294.000 ₲ 10.294.000 07-12-2010 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV