Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191551 | 001-001-0007401 | ₲ 2.999.500 | ₲ 2.999.500 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago |