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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191307 001-001-0008028 ₲ 16.588.853 ₲ 16.588.853 07-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191307 001-001-0007878 ₲ 12.976.085 ₲ 12.976.085 11-11-2010 Ver Detalle del Pago
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