Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 188610 001-003-0000680 ₲ 435.949.325 ₲ 435.949.325 21-01-2011 Ver Detalle del Pago
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