Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188599 | 001-004-0002217 | ₲ 8.000.000 | ₲ 8.000.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188599 | 001-004-0002216 | ₲ 25.000.000 | ₲ 25.000.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188599 | 001-004-0002215 | ₲ 30.055.000 | ₲ 30.055.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188599 | 001-004-0002214 | ₲ 676.090 | ₲ 676.090 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188599 | 001-004-0002213 | ₲ 13.000.000 | ₲ 13.000.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188599 | 001-004-0002212 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago |