Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188207 | 001-001-0001127 | ₲ 6.499.800 | ₲ 6.499.800 | 04-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188207 | 001-001-0001126 | ₲ 3.007.200 | ₲ 3.007.200 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188207 | 001-001-0001124 | ₲ 65.387.500 | ₲ 65.387.500 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188207 | 001-001-0001123 | ₲ 1.195.600 | ₲ 1.195.600 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188207 | 001-001-0001121 | ₲ 72.818.110 | ₲ 72.818.110 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago |