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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94531
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396

Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157620
Monto Contrato
₲ 15.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.182.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios Varios
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu