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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031255
Monto de la Factura
₲ 2.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51519
Monto Contrato
₲ 22.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.868.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.868.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar