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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004145
Monto de la Factura
₲ 111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97304
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56042
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.057.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.057.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237376
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama