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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0260954
Monto de la Factura
₲ 7.459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33337
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.459.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DON ANGEL SA
RUC
80023390-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60232
Monto Contrato
₲ 49.979.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.529.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.529.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Electricos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil