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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58290
Monto Contrato
₲ 588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo