Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000035
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 434.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            101657
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 434.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
        
                                    RUC
                            
            80059830-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-12-62464
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.742.631
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.742.631
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            243178
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A.
        
                                    Convocante
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
        