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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-002-0185134
Monto de la Factura
₲ 1.974.126
Nro. Solicitud de Transferencia
107779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.126

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57100
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.094.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.094.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242062
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL - SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social