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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 1.288.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
85/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67851
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.568.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.568.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246368
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo