Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057500
Monto de la Factura
₲ 3.187.525
Nro. Solicitud de Transferencia
76471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.002.417
Retención DNCP
₲ 11.243
Retención IVA
₲ 86.933
Retención Renta
₲ 86.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-199355
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.865.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.865.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
