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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060431
Monto de la Factura
₲ 4.702.095
Nro. Solicitud de Transferencia
143018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.429.032

Retención DNCP
₲ 16.586
Retención IVA
₲ 128.239
Retención Renta
₲ 128.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-199355
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.865.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.865.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)