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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0058117
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764

Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-207723
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.249.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.249.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403926
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA SEDEDO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)