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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030954
Monto de la Factura
₲ 116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.578

Retención DNCP
₲ 422
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
216/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152370
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.456.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337154
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, ADQUSICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas