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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.239

Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 50.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138968
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326096
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia