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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000066
Monto de la Factura
₲ 52.921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.326.909

Retención DNCP
₲ 188.591
Retención IVA
₲ 1.443.300
Retención Renta
₲ 962.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROAL GROUP S.A.
RUC
80099501-5
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150730
Monto Contrato
₲ 104.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.302.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.302.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337165
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil