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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 34.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.618.676

Retención DNCP
₲ 122.233
Retención IVA
₲ 935.455
Retención Renta
₲ 623.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
1003,1006, 1007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138792
Monto Contrato
₲ 97.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.392.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.392.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330717
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas