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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 2.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183387
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.886

Retención DNCP
₲ 9.023
Retención IVA
₲ 69.055
Retención Renta
₲ 46.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145739
Monto Contrato
₲ 68.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.149.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326134
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia