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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028922
Monto de la Factura
₲ 14.167.910
Nro. Solicitud de Transferencia
109808
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.473.425

Retención DNCP
₲ 50.489
Retención IVA
₲ 386.398
Retención Renta
₲ 257.598
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140339
Monto Contrato
₲ 34.287.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.586.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.586.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326149
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia