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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007539
Monto de la Factura
₲ 25.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.107.389

Retención DNCP
₲ 90.338
Retención IVA
₲ 691.364
Retención Renta
₲ 460.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147335
Monto Contrato
₲ 25.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.107.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.107.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales