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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 3.199.300
Nro. Solicitud de Transferencia
194341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.476

Retención DNCP
₲ 11.401
Retención IVA
₲ 87.254
Retención Renta
₲ 58.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150200
Monto Contrato
₲ 3.199.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.042.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.042.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y EXTINTORES DE INCENDIO - COD. 29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias