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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0102612
Monto de la Factura
₲ 11.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.154

Retención DNCP
₲ 41.210
Retención IVA
₲ 315.382
Retención Renta
₲ 210.254
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
1089/1092
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142732
Monto Contrato
₲ 121.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.848.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.848.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas