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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 50.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.400.459

Retención DNCP
₲ 177.669
Retención IVA
₲ 1.373.727
Retención Renta
₲ 1.373.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214196
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.643.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.643.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistemas basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah