Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.861.599
Retención DNCP
₲ 48.175
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 501.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214196
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.643.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.643.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistemas basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah