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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 4.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.380

Retención DNCP
₲ 14.714
Retención IVA
₲ 114.955
Retención Renta
₲ 153.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216591
Monto Contrato
₲ 59.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.787.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.787.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras