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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042441
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.327

Retención DNCP
₲ 7.491
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13007-24-239493
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.553.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.553.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437992
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2024 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras