Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 4.232.801
Nro. Solicitud de Transferencia
166587
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.986.991
Retención DNCP
₲ 14.930
Retención IVA
₲ 115.440
Retención Renta
₲ 115.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-176766
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.898.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.508.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores
