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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 34.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.917.770

Retención DNCP
₲ 123.384
Retención IVA
₲ 954.000
Retención Renta
₲ 954.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-235175
Monto Contrato
₲ 135.884.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.038.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.038.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica