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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0005243
Monto de la Factura
₲ 23.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.246.840

Retención DNCP
₲ 83.328
Retención IVA
₲ 651.000
Retención Renta
₲ 868.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231100
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.199.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.199.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432665
Nombre de la Licitación
Servicio de impresion de materiales para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica