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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000754
Monto de la Factura
₲ 1.401.250
Nro. Solicitud de Transferencia
62678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-48215
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.753.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.753.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225326
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional