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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 13.556.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.757.284

Retención DNCP
₲ 47.818
Retención IVA
₲ 369.722
Retención Renta
₲ 369.722
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN ELIZABETH RECALDE IRALA
RUC
1040305-1
Número de Contrato
CD N°06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-218110
Monto Contrato
₲ 13.556.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.757.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.757.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413944
Nombre de la Licitación
Adquisición y Actualización de Licencias de Software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve