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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.070

Retención DNCP
₲ 1.252
Retención IVA
₲ 9.682
Retención Renta
₲ 9.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Contrato abierto_CD_24_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-221993
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.783.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.783.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Equipos de Aire Acondicionado y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve