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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17665
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.368

Retención DNCP
₲ 10.688
Retención IVA
₲ 82.636
Retención Renta
₲ 82.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Contrato Abierto CD_N°22_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222044
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.723.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.339.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Equipos de Aire Acondicionado y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve