Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002767
Monto de la Factura
₲ 1.651.260
Nro. Solicitud de Transferencia
166099
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.367
Retención DNCP
₲ 5.824
Retención IVA
₲ 45.035
Retención Renta
₲ 45.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-190200
Monto Contrato
₲ 59.720.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.252.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.252.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia