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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 2.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.056

Retención DNCP
₲ 8.834
Retención IVA
₲ 68.305
Retención Renta
₲ 68.305
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12010-20-190200
Monto Contrato
₲ 59.720.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.252.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.252.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia