Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004277
Monto de la Factura
₲ 1.093.020
Nro. Solicitud de Transferencia
76952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.581
Retención DNCP
₲ 3.855
Retención IVA
₲ 29.810
Retención Renta
₲ 29.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/CD/02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-210973
Monto Contrato
₲ 103.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.575.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.527.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404515
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras.Plurianual 2022-2023-2024 (Humanidades-CyT) Ad Referéndum 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
