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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010728
Monto de la Factura
₲ 9.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209300
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.118.731

Retención DNCP
₲ 34.179
Retención IVA
₲ 264.273
Retención Renta
₲ 264.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/CD/62/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-222272
Monto Contrato
₲ 105.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.470.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.077.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y Proyectores (Rectorado-FIUNI-FaCEA-FaCAF)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado