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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002738
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207549
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.120

Retención DNCP
₲ 1.431
Retención IVA
₲ 11.182
Retención Renta
₲ 14.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-210992
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.848.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.848.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404424
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Plurianual 2022-2023-2024 (Ad Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado