Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003259
Monto de la Factura
₲ 2.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192985
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.052
Retención DNCP
₲ 9.289
Retención IVA
₲ 72.573
Retención Renta
₲ 96.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-210992
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.848.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.848.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404424
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Plurianual 2022-2023-2024 (Ad Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado