Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009344
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.142
Retención DNCP
₲ 2.504
Retención IVA
₲ 19.364
Retención Renta
₲ 19.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-210992
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.848.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.848.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404424
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Plurianual 2022-2023-2024 (Ad Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado